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上市公司(國有企業(yè))風險防控與內(nèi)部控制評價

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上市公司(國有企業(yè))風險防控與內(nèi)部控制評價

愛如潮水創(chuàng)建于2011-09-01 最后編輯: 2011-09-09 14:55 1.79W閱讀 14人收藏
以風險防控為導向的內(nèi)部控制評價和內(nèi)部控制審計工作已在上市公司中要求開展,國有企業(yè)也要求盡快組織,如何做好這項工作,需要各位大俠積極獻計獻策,把好的經(jīng)驗多介紹。
共 9 個文檔
亞太股份:內(nèi)部會計控制制度(2010年4月) 17p
pdf 亞太股份:內(nèi)部會計控制制度(2010年4月)
亞太股份:內(nèi)部會計控制制度(2010年4月)
云南白藥集團內(nèi)部控制制度 62p
doc 云南白藥集團內(nèi)部控制制度
第二十四條 固定資產(chǎn)購置,計提折舊,技術改造,大修理,盤盈,盤虧,毀損,報廢,閑置,有償轉讓等環(huán)節(jié)的會計核算由審計部人員進行監(jiān)督檢查,重點檢查固定資產(chǎn)會計核算執(zhí)行國家..
600728_ST新太內(nèi)部控制制度 58p
pdf 600728_ST新太內(nèi)部控制制度
暫無描述
山西三維集團股份有限公司內(nèi)部控制制度 108p
pdf 山西三維集團股份有限公司內(nèi)部控制制度
第八章 工程項目的內(nèi)部控制..60 第九章 籌資內(nèi)部控制制度 .......66 第...第十三條 對非生產(chǎn)性費用開支要嚴格按公司規(guī)..
金地集團內(nèi)部控制制度手冊 149p
pdf 金地集團內(nèi)部控制制度手冊
金地集團內(nèi)部控制制度手冊
企業(yè)內(nèi)部控制管理制度+流程手冊+實施細則匯編【共三個分冊,含130個內(nèi)控制度+118條內(nèi)控流程+110份內(nèi)控細則】 716p
pdf 企業(yè)內(nèi)部控制管理制度+流程手冊+實施細則匯編【共三個分冊,含..
該文檔系統(tǒng)的提供了企業(yè)內(nèi)部控制的制度、流程,還有實施細則,是企業(yè)內(nèi)控管理的典范,非常好的參考資料。
企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程精編【三家大公司全套內(nèi)控管理制度,含268個內(nèi)控制制度、240條內(nèi)控流程】 974p
pdf 企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程精編【三家大公司全套內(nèi)控管理制度,含..
主要內(nèi)容:
第一冊:JK上市公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編
第二冊:RE股份公司內(nèi)部控制管理制度匯編
第三冊:企業(yè)成本費用控制精細化管理
上市公司內(nèi)部控制評價體系研究 81p
pdf 上市公司內(nèi)部控制評價體系研究
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財政部解讀《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及相關模板(精編) 21p
pdf 財政部解讀《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及相關模板(精編)
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